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 中共靖邊縣委巡察工作領導小組辦公室2019年部門預算說明
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  一、縣委巡察工作領導小組辦公室主要職責:

  (一)貫徹落實縣委對巡察工作的有關部署,研究制定全縣巡察工作計劃和方案,組織開展巡察工作,匯總巡察工作情況,向縣委報告巡察工作的重要情況,督辦縣委有關巡察工作決定的事項。

  (二)落實上級巡察機構有關工作部署和要求;負責與省市巡察機構的日常聯絡工作;負責上級巡察機構對本縣巡察的協調服務工作。

  (三)協調指導、管理監督、檢查考核縣委巡察組工作。

  (四)承擔巡察工作政策研究、制度建設、服務保障等工作。

  (五)對縣委和領導小組決定的事項進行督查、督辦。

  (六)協調紀檢監察機關、政法機關和組織、審計、信訪、網信等部門,向巡察組通報有關情況、提供工作支持。

  (七)組織協調有關部門對巡察人員進行培訓、考核、監督和管理。

  (八)負責巡察信息宣傳和工作資料的歸檔保管工作。

  (九)完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

  二、中共靖邊縣委巡察工作領導小組辦公室設下列崗位:

  (一)副科級巡察專員。負責上級巡視組在靖巡視期間聯絡協調工作;負責縣委巡察組報告審核、匯報及問題線索移交工作;負責省市縣巡視巡察聯動工作,開展巡察工作政策研究,擬定相關制度規定,承辦有關政策咨詢和答復;承辦領導交辦的其他事項。

  (二)行政綜合崗。負責機關日常運轉工作;負責制定巡察工作規劃、計劃和工作方案;負責縣委巡察組報告審核、匯報及問題線索移交工作;負責巡視巡察反饋工作,督促檢查巡視巡察反饋意見問題整改以及移交問題線索辦理工作;負責省市縣巡視巡察聯動工作;負責巡視巡察整改情況的統計匯總、分析上報;承擔巡視巡察數據管理系統管理工作;負責文秘、財務、文電、機要、保密、檔案、信息、宣傳、會務、信訪、值班、對外聯絡、后勤保障等工作;承辦領導交辦的其他事項。

  (三)巡察業務崗。組織協調巡察進駐前準備工作,負責巡察信息溝通協調、巡察軟硬件準備、落實巡察組進駐前的準備工作;組織協調巡察匯報工作、收集整理巡察報告;組織協調巡察反饋工作,收集整理反饋簽收單;收集整理輪次問題移交、線索移交,并送達相關單位;收集整理巡察臺帳、巡察日報表、巡察紀實等工作;收集整理被巡察單位反饋事項整改方案、整改報告;規范整改督查方案模板和程序、收集整改督查報告;承辦領導交辦的其他事項。

  三、縣委巡察組,為縣委常設機構。承擔縣委巡察工作任務,向縣委巡察工作領導小組負責并報告工作。縣委巡察組設以下崗位:

  (一)巡察組組長。負責巡察組日常工作,研究處理巡察中的有關事項,并對有關重大情況進行了解;負責向領導小組、縣委巡察辦報告巡察中發現的重要情況和重大問題;負責簽審向領導小組、縣委巡察辦報送的巡察報告、專題報告、反饋意見等巡察材料;負責巡察組工作人員的教育、管理和監督;完成縣委、領導小組、縣委巡察辦交辦的其他工作。

  (二)巡察組副組長。負責協助組長開展工作;負責與縣委巡察辦溝通有關情況,協商有關工作;負責組織起草巡察報告、專題報告、反饋意見等巡察工作文件;配合組長對巡察工作人員進行教育、管理和監督;完成組長交辦的其他任務。

  (三)科級巡察專員。負責協助組長、副組長開展工作;根據組長、副組長的要求,督促組員及時落實相關工作安排;提示組長、副組長有關巡察工作流程、工作進度的完成情況;完成組長、副組長交辦的其他工作。

  四、縣委巡察工作領導小組辦公室核定行政編制5名,領導職數1正1副;副科級巡察專員1名。

  縣委常設5個縣委巡察組,每個組核定行政編制3名,設正科級組長1名,副科級副組長1名,科級巡察專員1名。

  五、部門國有資產占有情況說明

  截止2018年12月31日,無單臺10萬元以上的設備。

  六、部門預算績效目標說明

  2019年本單位實現了預算績效目標管理全覆蓋。

  七、2019年預算收支情況

  (一)收支預算總體情況。

  1、2019年部門預算總收入為2558470.88元,全部為公共預算財政撥款收入。

  2、2019年部門預算總支出為2558470.88元,其中:工資福利支出2358470.88元;商品和服務支出200000元。

  (二)公共預算撥款支出明細情況。

  2019年度公共預算撥款支出2558470.88元,其中:工資福利支出2358470.88元;商品和服務支出200000元。

  (三)政府性基金預算支出情況

  本部門無政府府性基金預算

  (四)、部門“三公”經費等預算情況

  2019年“三公”經費預算0萬元,與上年相比,下降0萬元。其中:因公出國(境)經費預算安排0萬元,較上年減少(或增加)0萬元,下降(或增長)0 %;公務用車購置費預算安排0萬元,較上年下降(或增加)0萬元,下降(或增長)0 %;公務用車運行維護費預算安排0萬元,較上年下降 0萬元,公務接待費預算安排0萬元,較上年減少(或增加)0萬元,下降(或增長)0 %。2019年會議費預算0元,較上年減少0元。2019年培訓費預算0萬元,較上年減少0萬元。

  (五)政府采購情況

  2019年本部門政府采購預算共0萬元,其中采購辦公家具0萬元,電子設備0萬元。

  八、部分名詞解釋

  1.一般公共預算收入:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  2.一般公共預算支出:指按照現行中央政府與地方政府事權的劃分,經同級人大批準,用于保障地方經濟社會發展的各項支出。主要包括一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、資源勘探電力信息等事務、商業服務業等事務、金融監管等事務、援助其他地區支出、國土資源氣象等事務、住房保障支出、糧油物資儲備事務、預備費、國債還本付息支出和其他支出等。

  3.政府性基金預算:指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

  4.人員經費預算:是指行政事業單位財政供養人員的全年工資預算。

  5.公用經費預算:是指部門、單位基本支出中用于維持機構正常運轉和履行工作職責所必須的日常性公共支出。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、公務用車運行維護費、其他交通費用、差旅費、一般維修(護)費、小型會議費、培訓費、公務接待費、工會經費及其他商品服務支出等。

  附件1:中共靖邊縣委巡察工作領導小組辦公室2019年部門預算報表

  附件2:2019年巡察辦部門整體支出績效目標申報表

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